Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben'.

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
 03. sz.melléklet
2019. ÉV
Ludas Községi Önkormányzat                                                    
Ft
Ft
Tárgyév eredeti előirányzat
Tárgyév módosított előirányzat
Sor-
Megnevezés 
Rovat-szám
szám
Kötelező
Önként vállalt
Összesen
Kötelező
Önként vállalt
Összesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
Személyi juttatások 
K1
37 821 660
37 821 660
43 357 767
43 357 767
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             
K2                             
7    
2   
8  
5   
4  
6  
9              
7 285 469
8 065 628
8 065 628
3
Dologi kiadások 
K3
27 153 042
27 153 042
139 575 229
139 575 229
4
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
K4
350 000
350 000
893 842
893 842
5
Egyéb működési célú kiadások 
K5
5 900 824
5 900 824
19 934 890
19 934 890
6
ebből Tartalék
1 283 215
1 283 215
11 830 664
11 830 664
7
Beruházások 
K6
0
0
273 355 278
273 355 278
8
Felújítások
K7
42 560 563
42 560 563
14 418 358
14 418 358
9
Egyéb felhalmozási célú kiadások 
K8
0
0
0
0
10
Költségvetési kiadások összen (01+…+09)
K1-K8
121 071 558
121 071 558
499 600 992
499 600 992
11
Hitel, Kölcsöntörlesztés
K911
1 500 000
1 500 000
15 084 882
15 084 882
12
Értékpapír kiadásai
K912
0
0
0
0
13
ÁH-on belüli megelőlegezések
K913
0
0
942 249
942 249
14
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
K914
0
0
0
0
15
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása
K915
23 170 787
23 170 787
23 321 802
23 321 802
16
Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)
K9
24 670 787
24 670 787
39 348 933
39 348 933
17
Kiadások összesen (10+16)
145 742 345
145 742 345
538 949 925
538 949 925
18
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
B1
27 681 800
27 681 800
65 719 046
65 719 046
ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás
27 681 800
27 681 800
29 934 935
29 934 935
ebből: Egyéb működési célú támogatások
0
0
35 784 111
35 784 111
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
B2
0
0
289 045 199
289 045 199
20
Közhatalmi bevételek
B3
29 950 000
29 950 000
57 660 229
57 660 229
- ebből: helyi adók
28 900 000
28 900 000
56 610 229
56 610 229
- ebből: gépjárműadó
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
- ebből: egyéb közhatalmi bevételek
0
0
0
0
21
Működési bevételek
B4
7 891 738
7 891 738
21 931 357
21 931 357
22
Felhalmozási bevételek
B5
8 900 000
8 900 000
8 900 000
8 900 000
23
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
0
0
0
0
24
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
0
0
0
0
25
Kölstégvetési bevételek összesen
B1-B7
74 423 538
74 423 538
443 255 831
443 255 831
26
Hitel, kölcsönfelvétel
B811
20 000 000
20 000 000
35 084 882
35 084 882
27
Értékpapírok bevételei
B812
0
0
0
0
28
Maradvány igénybevétele
B813
28 148 020
28 148 020
35 898 968
35 898 968
29
ÁH-on belüli megelőlegezések
B814
0
0
1 388 442
1 388 442
30
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése
B815
0
0
0
0
31
Központi, irányítószervi támogatás
B816
23 170 787
23 170 787
23 321 802
23 321 802
32
Betétek megszüntetése
B817
0
0
0
0
33
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
B818
0
0
0
0
34
Finanszírozási bevételek összesen (26+…+33)
B8
71 318 807
71 318 807
95 694 094
95 694 094
38
Bevételek összesen (25+34)
145 742 345
145 742 345
538 949 925
538 949 925
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) 
39
[ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]
-46 648 020
0
-46 648 020
-56 345 161
0
-56 345 161
Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)
46 648 020
0
46 648 020
56 345 161
0
56 345 161
40
Bevételek és kiadások különbsége (38-17)
0
0
0
0
0
0
41
1